La auditoría asegura que los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno son adecuados y eficaces. Esto garantiza la precisión y confiabilidad de la información financiera y operativa, el cumplimiento de normas y leyes, y la gestión adecuada de los riesgos. Además, asegura el uso eficiente y la protección de los recursos, el cumplimiento de los objetivos organizacionales y la mejora continua en los procesos de control.

Lo que hacemos:


Auditorías operacionales, financieras, de procesos administrativos o de proyectos especiales de acuerdo con el plan anual de la dependencia.

 
Revisa, mide y evalúa la eficacia y eficiencia de los controles de TI, sistemas de información, políticas y procedimientos de la Dirección en Tecnología Informática y de Comunicaciones y de diversas áreas de la universidad.
Asesoramiento y servicios relacionados, cuya naturaleza y alcance son acordados con los solicitantes de dicho servicio, y están dirigidos a añadir valor y a mejorar los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control de la organización.

Áreas de trabajo:


La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva al interior de la institución encaminada a la revisión, evaluación y mejora de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, a través de un enfoque sistemático que busca apoyar las decisiones de la administración mejorando sus operaciones.

Adicionalmente, Auditoría General asesora y acompaña a la Alta Gerencia en el desarrollo de nuevos proyectos (productos, aplicativos, procesos, etc) para satisfacer sus expectativas y contribuir en el mejoramiento continuo para el logro de los objetivos definidos por la Fundación.
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Auditoría Interna

Encargada de realizar auditorías operacionales, financieras, administrativas y de proyectos especiales según el plan anual. Su fin es ayudar a la organización a alcanzar sus metas, mejorando la eficacia en la gestión de riesgos, control y gobierno.

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Auditoría de Sistemas

Revisa, mide y evalúa la eficacia de los controles y sistemas de información, proporcionando recomendaciones para solucionar debilidades y mejorar los controles internos en informática y telecomunicaciones.

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Equipo:

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Juan Carlos Galeano
Auditor General

jcgaleano@uninorte.edu.co

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Grace Sánchez Paternostro
Auditor de Sistemas

gpaternostro@uninorte.edu.co

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Nitzia Caraballo Cabrera
Auditor Interno

ncarabl@uninorte.edu.co

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Milena Varela Cardona
Auditor Interno

mvarelam@uninorte.edu.co

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Viviana Carreño Durán
Auditor Interno

vivianacarreno@uninorte.edu.co

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Yuleine Moreno Fontalvo
Auditor Interno

yuleinim@uninorte.edu.co

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Margarita de Alba 
Asist. Auditoría de Sistemas

mrdealba@uninorte.edu.co

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Hailyn Mejía Piedris
Administradora de Riesgos

mejiah@uninorte.edu.co

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Sandra Peña Castellanos
Auditor Interno

sandrapena@uninorte.edu.co

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Yolima Hoyos
Secretaria

yhoyos@uninorte.edu.co



Contáctenos:

Oficina de Auditoría General

Correo: auditoria@uninorte.edu.co
Teléfonos: 3509509 Ext. 4247